2013年10月16日,“科研经费预算的编制与执行”培训会在我所频标楼一楼报告厅举行。各研究组组长、课题负责人、管理部门负责人、秘书及经费管理相关人员等参加了会议。刘买利所长、喻明副所长出席了会议。会议由喻明副所长主持。
刘买利所长在综合分析了我所目前的项目申请和管理现状后,重点强调了加强项目过程管理、科学合理使用科研经费和开展内部审计工作的重要性,并指出科研人员不仅要成为科学研究行家,也要成为科研经费管理的行家。
资产财务处熊晓光处长做了题为《科研经费的管理与使用》的报告。熊处长详细解读了各类科研项目的适用管理办法、科技部新旧办法的变化和专项经费的使用要求,并结合历年财务巡视检查与审计中出现的问题,提出了课题经费支出管理的具体建议,如:重视经费预算的硬约束性、及时作出预算调整、重视经费支出与任务相关性、使用规范性、重大项目经费管理应设立专门小组加强管理与协调等。科研处张铭金处长就此主题做了补充讲解。
纪监办柯宁做了题为《规范科研经费管理——内部审计工作报告》的报告,介绍了目前科研经费的监管环境与我院内审工作的举措、我所内部审计工作情况、典型案例分析与工作建议、科研经费内部审计程序与工作安排。通过环境介绍,使科研人员了解了我院近年增设内部审计工作岗位的必要性和及时性,通过典型案例分析,增强了科研人员的风险意识和风险识别能力,通过审计工作程序的介绍,有助于科研人员更好地理解和配合审计工作。
最后,由纪委书记喻明主持召开了2013年我所科研经济业务真实性合法性审计进点会,分院监审处刘金海处长代表审计组对本次我所科研经济业务真实性合法性审计的审计依据、审计重点、具体工作安排和工作纪律进行了介绍,同时对被审计单位提出了具体工作要求。介绍完毕后,通过软件随机抽取了五个课题组作为本次审计对象,分别为:固体核磁共振与多相催化研究组、单分子表面化学物理、铷原子频标、非线性椭圆与抛物型偏微分方程、磁共振仪器。
本次会议引起了大家对经费管理的思考,为今后加强对科研经费的合理使用与规范管理起到指导作用,大家一致反映受益匪浅。